近日,交建集团审计风控部召开2024年第一季度内部审计工作会议,交建集团总审计师李立国主持会议并讲话。会议听取了集团审计风控部、各事业部、所属二级单位第一季度内部审计工作汇报,安排部署下一步工作。
会议指出,各单位要根据内审工作考核方案,盯紧审计计划完成率和完成时间,减少执行偏差,提高审计报告质量,逐步建立健全审计问题数据库,切实做好审计问题整改,一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”。
会议强调,各单位要严肃内审工作纪律,统一思想,对集团的各项安排部署要坚决执行,通过强化审计监督,提升集团整体经营管理能力,通过对重点项目合规检查,形成监督合力,及时揭示问题,充分发挥内部审计促规范、促管理、促发展作用。
下一步,集团审计风控部将通过实地调研,聚焦内审工作中的重点、难点问题,坚持靶向发力,做实做细审计工作,为集团高质量发展贡献内审力量。